lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03050019 - DATA: 16/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03050019
Data: 16/05/2023
Valor: R$ 1.647,00
Fornecedor: POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
CNPJ do fornecedor: 24.788.558/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.008 - FUNC. MANUT. DO SETOR ADMNUCLEO DA SECR ETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0818

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/05/2023 2023 1.647,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.647,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/06/2023 03050019 - 001 - 000 2023 1.647,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.647,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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