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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 4651 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Número do pagamento Valor (R$) Mais
12/07/2023 EMPENHO: 04060038
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
04060038 - 001 - 000 2.822,52
12/07/2023 EMPENHO: 04070002
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
04070002 - 001 - 000 708,20
12/07/2023 EMPENHO: 04070003
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
04070003 - 001 - 000 683,75
12/07/2023 EMPENHO: 04070004
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
04070004 - 001 - 000 1.346,40
12/07/2023 EMPENHO: 04070005
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO [...]
04070005 - 001 - 000 695,65
12/07/2023 EMPENHO: 04070008
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
04070008 - 001 - 000 4.474,35
12/07/2023 EMPENHO: 01060023
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
01060023 - 001 - 000 19.856,00
12/07/2023 EMPENHO: 01070006
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
01070006 - 001 - 000 28.105,00
12/07/2023 EMPENHO: 01060022
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
01060022 - 001 - 000 20.775,80
12/07/2023 EMPENHO: 01060033
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
01060033 - 001 - 000 23.751,85
12/07/2023 EMPENHO: 01060034
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
01060034 - 001 - 000 12.793,42
12/07/2023 EMPENHO: 01070008
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
01070008 - 001 - 000 47.347,19
12/07/2023 EMPENHO: 02060006
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
02060006 - 001 - 000 7.808,00
12/07/2023 EMPENHO: 02060013
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
02060013 - 001 - 000 2.774,00
12/07/2023 EMPENHO: 02060014
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
02060014 - 001 - 000 17.885,00
12/07/2023 EMPENHO: 02060015
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
02060015 - 001 - 000 6.400,51
12/07/2023 EMPENHO: 02060016
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
02060016 - 001 - 000 17.137,23
12/07/2023 EMPENHO: 02060017
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
02060017 - 001 - 000 1.920,76
12/07/2023 EMPENHO: 02070001
43.609.493/0001-74
F M COMERCO E SERVICOS LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
02070001 - 001 - 000 2.452,30
12/07/2023 EMPENHO: 02070002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
02070002 - 001 - 000 2.993,00
12/07/2023 EMPENHO: 02070003
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
02070003 - 001 - 000 18.396,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060020
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060020 - 001 - 000 1.200,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060021
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060021 - 001 - 000 20.099,30
12/07/2023 EMPENHO: 03060022
44.941.796/0001-52
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060022 - 001 - 000 3.260,30
12/07/2023 EMPENHO: 03060023
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060023 - 001 - 000 6.282,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060024
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060024 - 001 - 000 6.865,50
12/07/2023 EMPENHO: 03060025
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060025 - 001 - 000 370,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060026
01.995.526/0001-11
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060026 - 001 - 000 1.333,00
12/07/2023 EMPENHO: 03060027
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060027 - 001 - 000 11.200,50
12/07/2023 EMPENHO: 03060028
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
03060028 - 001 - 000 21.913,00

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